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2016年48365365备用网站部门决算(汇总)文字说明及表格 2017-09-19

  

  目 录

  

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  二、机构设置及部门决算单位构成

  三、人员构成

  第二部分2016 年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2016 年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  

  第一部分 部门概况

  主要职能

  1、组织实施土地、矿产资源法律、法规和规章;研究拟定管理、保护与合理利用土地、矿产资源地方性配套政策;监督检查土地、矿产资源管理执法情况;依照规定负责有关行政复议。

  2、组织编制、修订和实施全市国土规划、土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他专项规划;参与报省、市人民政府审批的城市总体规划的审核,指导、审批乡(镇)土地利用总体规划。

  3、监督检查全市各级国土资源主管行政执法和土地、矿产、地质环境保护规划、计划执行情况;承办并组织调处权属纠纷,查处市区和县(市)土地、矿产违法案件。

  4、拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策,实施农地用途管制,组织实施基本农田和菜田保护;指导监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开垦工作。

  5、统一管理全市土地和城乡地政、地籍工作;组织土地划界、土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导和组织实施土地确权、城乡地籍土地定级和登记发证工作。

  6、主管全市农用地转用、土地征用、土地占用工作;承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审核、报批工作,参与建设项目用地初步设计审核;指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

  7、按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营等工作;负责收缴、管理各项土地规费工作;审核土地评估机构和土地评估人员等土地市场中介服务机构的资格,指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评,审核土地使用价格。

  8、负责全市矿产资源的综合管理,依法合理配置矿产资源,规划分配管理属于本地区审批、开发的矿产资源,并进行监督检查;审核上报探矿权、采矿权的审批登记和转让审批登记。

  9、依法管理地质环境及开发利用和保护工作;组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境;负责全市矿泉水、地下热水管理、开发、评价、保护;负责全市地质环境监测站网的统一管理。

  10、负责全市矿产资源的普查、调查和储量管理工作;管理全市地质资料的汇交;对本地区的建设项目进行压覆矿产储量登记管理,并进行监督检查。

  11、依法实施地质勘查单位在本行政区域内的施工作业的监督管理,监督检查国拨地勘费的使用;负责复核勘查登记及辖区内地质勘查活动的监督管理;参与地质勘查工作的质量管理及有关项目的验收工作;组织或参与地方地质勘查项目的立项论证、初审和申报工作,组织项目实施及成果验收。

  12、依法征收矿产资源补偿费,按照有关规定管理采矿权的征收和使用。

  13、组织开展土地、矿产资源资料的收集,负责档案馆理和使用与交流。

  14、指导土地学会、矿泉水协会、科学技术、土地、矿产宣传教育工作。

  承办省国土资源厅和市政府交办的其他事项。

  机构设置及部门决算单位构成

  根据部门的职能、职责,市国土资源局内设15个职能科(室)。办公室、法规监察科、规划科、计划财务审计科、耕地保护科、地籍管理科、土地市场科、土地划界科、建设用地管理科、矿产开发管理科、矿产资源储量科、地质环境科、地质勘查科、人事教育科、郊区分局。下设8个事业单位,佳木斯市国土资源城区管理一处、佳木斯市国土资源城区管理二处、佳木斯市国土资源执法监察局、佳木斯市地籍管理所、佳木斯市国土资源规划勘测院、佳木斯市统一征地工作站、佳木斯市土地收购储备整理中心、佳木斯市土地整理中心;一个直属分局。

  人员构成

  行政编制72名,局长1名,副局长3名,纪检组长1名。事业编制138人,在职192人,退休97人。

  第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2016 年度部门决算情况说明

  一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

  2016 年度收入总计4940.5万元,支出总计4959.7万元。与 2015 年相比,收入总计增加3048.5万元,增长161.13%;支出总计增加2498.9万元,增长101.55%

  二、 2016 年度收入决算情况说明

  本年收入合计4940.5万元,其中:财政拨款收入4828.6万元,占97.74%;其他收入111.9万元,占2.26%。

  三、2016 年度支出决算情况说明

  本年支出合计4959.7万元,其中:基本支出2579.9万元,占52.02%;项目支出2379.8万元,占47.98%。

  四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2016 年度财政拨款收入4828.6万元,与 2015 年相比,增加2951.5万元,上升157.23%;2016 年度财政拨款支出4909.4万元,与 2015 年相比,增加2677.1万元,增长119.93%。

  五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2016 年度财政拨款支出2021.5万元,占本年支出合计的40.76%。与 2015 年相比,财政拨款支出增加163.3万元,上升8.79%。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2016 年度财政拨款支出2021.5万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出367.4万元,占17.32%;医疗卫生与计划生育(类)支出59.6万元,占2.95%;国土海洋气象等(类)支出1412万元,占69.85%;住房保障(类)支出182.4万元,占9.02%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2016 年度财政拨款支出年初预算为1718.58万元,支出决算为2021.5万元,完成年初预算的117.63%。决算数大于预算数的主要原因是涨工资因素及补发工资。

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

  年初预算为455.18万元,支出决算为367.4万元,完成年初预算的80.72%。决算数小于预算数的主要原因是调整支出科目

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为33.87万元,支出决算为59.6万元,完成年初预算的175.97%。决算数大于预算数的主要原因是支出科目调整。

  3. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为929.85万元,支出决算为1265.6万元,完成年初预算的136.11%。决算数大于预算数的主要原因一是涨工资因素;二是支出类科目调整。

  4. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项)。

  年初预算为45.34万元,支出决算为90.9万元,完成年初预算的200.49%。决算数大于预算数的主要原因是2016年国家临时安排一些专项业务工作支出。

  5. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。

  年初预算为12万元,支出决算为55.4万元。决算数大于预算数的主要原因是2016年国家临时安排一些专项业务工作支出。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为98.3万元,支出决算为98.3万元。决算数与预算数一致。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

  年初预算为153.42万元,支出决算为84.1万元。决算数小于预算数的主要原因是支出类科目调整。

  六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度财政拨款基本支出1875.1万元,其中:人员经费1847.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费27.6万元,(由于支出科目调整一部分经费支出在政府性基金)主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、、房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、企业政策性补贴、事业单位补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与。

  七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元,支出决算为8.7万元,完成预算的29.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为29.5万元,完成预算的29.49%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约车辆运行费的支出。(由于调整支出科目部分支出在政府性基金中支出)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少26万元,下降74.93%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少26万元,下降74.93%;公务接待费支出决算增加0万元,增长(下降)0%。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算8.7万元,占54.38%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

  1.因公出国(境)费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出8.7万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出8.7万元。公务用车保有量10台。

  3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2016 年度机关运行经费支出124.4万元,由于支出科目调整此项经费在政府性基金体现,比 2015 年增加25.5万元,增长25.78%。主要原因是:2016年国家、省安排的专项工作较多到部、省报批差旅费较多及报刊征订等增加经费支出。

  (二)政府采购支出情况。

  2016 年度政府采购支出总额506.22万元,其中:政府采购货物支出44.93万元、政府采购工程支出47.74万元、政府采购服务支出413.53万元。授予中小企业合同金额 506.22万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额15.66万元,占政府采购支出总额的 3.09%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车6 辆、一般执法执勤用4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆,;单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100 万万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)2016 年度预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到        0%。共组织对0 个项目进行了绩效评价,共涉及资金0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:48365365备用网站汇总         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 4,828.6 一、一般公共服务支出 30 0.0
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 2,796.1 二、外交支出 31 0.0
二、上级补助收入 3 0.0 三、国防支出 32 0.0
三、事业收入 4 0.0 四、公共安全支出 33 0.0
四、经营收入 5 0.0 五、教育支出 34 0.0
五、附属单位上缴收入 6 0.0 六、科学技术支出 35 0.0
六、其他收入 7 111.9 七、文化体育与传媒支出 36 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 37 367.4
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 59.6
  10   十、节能环保支出 39 0.0
  11   十一、城乡社区支出 40 2,935.0
  12   十二、农林水支出 41 0.0
  13   十三、交通运输支出 42 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.0
  16   十六、金融支出 45 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 1,415.2
  19   十九、住房保障支出 48 182.4
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.0
  21   二十一、其他支出 50 0.0
本年收入合计 22 4,940.5 本年支出合计 51 4,959.7
用事业基金弥补收支差额 23 0.0 结余分配 52 0.6
年初结转和结余 24 484.7   其中:提取职工福利基金 53 0.0
  其中:项目支出结转和结余 25 232.3         转入事业基金 54 0.6
  26   年末结转和结余 55 464.9
  27     其中:项目支出结转和结余 56 174.9
  28     57  
总计 29 5,425.2 总计 58 5,425.2

 

收入决算表
                    公开02表
部门:48365365备用网站汇总             金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,940.5 4,828.6 0.0 0.0 0.0 0.0 111.9
208 社会保障和就业支出 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 2,906.2 2,796.1 0.0 0.0 0.0 0.0 110.2
21201 城乡社区管理事务 70.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.2
2120199   其他城乡社区管理事务支出 70.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.2
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 878.7 838.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
2120806   土地出让业务支出 15.9 15.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 842.7 802.7 0.0 0.0 0.0 0.0 40.0
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,880.0 1,880.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 97.4 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2121202   基本农田建设和保护支出 97.4 97.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
220 国土海洋气象等支出 1,424.8 1,423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
22001 国土资源事务 1,424.8 1,423.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
2200101   行政运行 1,267.4 1,265.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8
2200102   一般行政管理事务 91.9 91.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2200199   其他国土资源事务支出 65.4 65.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 182.4 182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 182.4 182.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 98.3 98.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2210202   提租补贴 84.1 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

支出决算表
                  公开03表
部门:48365365备用网站汇总           金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 4,959.7 2,579.9 2,379.8 0.0 0.0 0.0
208 社会保障和就业支出 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0
20805 行政事业单位离退休 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 367.4 367.4 0.0 0.0 0.0 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0
21005 医疗保障 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0
2100501   行政单位医疗 59.6 59.6 0.0 0.0 0.0 0.0
212 城乡社区支出 2,955.0 704.4 2,250.6 0.0 0.0 0.0
21201 城乡社区管理事务 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0
2120199   其他城乡社区管理事务支出 47.2 47.2 0.0 0.0 0.0 0.0
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 930.4 657.2 273.2 0.0 0.0 0.0
2120806   土地出让业务支出 15.9 0.0 15.9 0.0 0.0 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 894.5 657.2 237.3 0.0 0.0 0.0
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,880.0 0.0 1,880.0 0.0 0.0 0.0
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 1,880.0 0.0 1,880.0 0.0 0.0 0.0
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 97.4 0.0 97.4 0.0 0.0 0.0
2121202   基本农田建设和保护支出 97.4 0.0 97.4 0.0 0.0 0.0
220 国土海洋气象等支出 1,415.2 1,266.0 149.2 0.0 0.0 0.0
22001 国土资源事务 1,415.2 1,266.0 149.2 0.0 0.0 0.0
2200101   行政运行 1,266.0 1,266.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2200102   一般行政管理事务 90.9 0.0 90.9 0.0 0.0 0.0
2200199   其他国土资源事务支出 58.2 0.0 58.2 0.0 0.0 0.0
221 住房保障支出 182.4 182.4 0.0 0.0 0.0 0.0
22102 住房改革支出 182.4 182.4 0.0 0.0 0.0 0.0
2210201   住房公积金 98.3 98.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2210202   提租补贴 84.1 84.1 0.0 0.0 0.0 0.0

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:48365365备用网站汇总             金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,032.5 一、一般公共服务支出 28 0.0 0.0 0.0
二、政府性基金预算财政拨款 2 2,796.1 二、外交支出 29 0.0 0.0 0.0
  3   三、国防支出 30 0.0 0.0 0.0
  4   四、公共安全支出 31 0.0 0.0 0.0
  5   五、教育支出 32 0.0 0.0 0.0
  6   六、科学技术支出 33 0.0 0.0 0.0
  7   七、文化体育与传媒支出 34 0.0 0.0 0.0
  8   八、社会保障和就业支出 35 367.4 367.4 0.0
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 59.6 59.6 0.0
  10   十、节能环保支出 37 0.0 0.0 0.0
  11   十一、城乡社区支出 38 2,887.9 0.0 2,887.9
  12   十二、农林水支出 39 0.0 0.0 0.0
  13   十三、交通运输支出 40 0.0 0.0 0.0
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.0 0.0 0.0
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.0 0.0 0.0
  16   十六、金融支出 43 0.0 0.0 0.0
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.0 0.0 0.0
  18   十八、国土海洋气象等支出 45 1,412.0 1,412.0 0.0
  19   十九、住房保障支出 46 182.4 182.4 0.0
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.0 0.0 0.0
  21   二十一、其他支出 48 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 22 4,828.6 本年支出合计 49 4,909.4 2,021.5 2,887.9
年初财政拨款结转和结余 23 289.7 年末财政拨款结转和结余 50 208.9 152.5 56.4
  一般公共预算财政拨款 24 141.5   51      
  政府性基金预算财政拨款 25 148.2   52      
  26     53      
总计 27 5,118.3 总计 54 5,118.3 2,174.1 2,944.3

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
            公开05表
编制单位:48365365备用网站汇总 2017年9月   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,021.5 1,875.1 146.4
208 社会保障和就业支出 367.4 367.4 0.0
20805 行政事业单位离退休 367.4 367.4 0.0
2080504   未归口管理的行政单位离退休 367.4 367.4 0.0
210 医疗卫生与计划生育支出 59.6 59.6 0.0
21005 医疗保障 59.6 59.6 0.0
2100501   行政单位医疗 59.6 59.6 0.0
220 国土海洋气象等支出 1,412.0 1,265.6 146.4
22001 国土资源事务 1,412.0 1,265.6 146.4
2200101   行政运行 1,265.6 1,265.6 0.0
2200102   一般行政管理事务 90.9 0.0 90.9
2200199   其他国土资源事务支出 55.4 0.0 55.4
221 住房保障支出 182.4 182.4 0.0
22102 住房改革支出 182.4 182.4 0.0
2210201   住房公积金 98.3 98.3 0.0
2210202   提租补贴 84.1 84.1 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                公开06表
部门:48365365备用网站汇总             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1,129.6 302 商品和服务支出 27.6 310 其他资本性支出 0.0
30101   基本工资 607.2 30201   办公费 2.1 31001   房屋建筑物购建 0.0
30102   津贴补贴 369.4 30202   印刷费 0.0 31002   办公设备购置 0.0
30103   奖金 89.1 30203   咨询费 0.0 31003   专用设备购置 0.0
30104   其他社会保障缴费 59.6 30204   手续费 0.0 31005   基础设施建设 0.0
30106   伙食补助费 4.3 30205   水费 0.1 31006   大型修缮 0.0
30107   绩效工资 0.0 30206   电费 1.0 31007   信息网络及软件购置更新 0.0
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.0 30207   邮电费 0.2 31008   物资储备 0.0
30109   职业年金缴费 0.0 30208   取暖费 0.0 31009   土地补偿 0.0
30199   其他工资福利支出 0.0 30209   物业管理费 0.0 31010   安置补助 0.0
303 对个人和家庭的补助 718.0 30211   差旅费 2.9 31011   地上附着物和青苗补偿 0.0
30301   离休费 20.9 30212   因公出国(境)费用 0.0 31012   拆迁补偿 0.0
30302   退休费 491.5 30213   维修(护)费 0.7 31013   公务用车购置 0.0
30303   退职(役)费 0.0 30214   租赁费 0.0 31019   其他交通工具购置 0.0
30304   抚恤金 0.0 30215   会议费 0.0 31020   产权参股 0.0
30305   生活补助 0.0 30216   培训费 0.0 31099   其他资本性支出 0.0
30306   救济费 0.0 30217   公务接待费 0.0 304 对企事业单位的补贴 0.0
30307   医疗费 0.0 30218   专用材料费 0.0 30401   企业政策性补贴 0.0
30308   助学金 0.0 30224   被装购置费 0.0 30402   事业单位补贴 0.0
30309   奖励金 0.3 30225   专用燃料费 0.0 30403   财政贴息 0.0
30310   生产补贴 0.0 30226   劳务费 0.0 30499   其他对企事业单位的补贴 0.0
30311   住房公积金 98.3 30227   委托业务费 0.0 307 债务利息支出 0.0
30312   提租补贴 97.5 30228   工会经费 2.0 30701   国内债务付息 0.0
30313   购房补贴 0.0 30229   福利费 4.0 30707   国外债务付息 0.0
30314   采暖补贴 9.5 30231   公务用车运行维护费 0.0 399 其他支出 0.0
30315   物业服务补贴 0.0 30239   其他交通费用 14.5 39906   赠与 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.0 30240   税金及附加费用 0.0      
      30299   其他商品和服务支出 0.0      
人员经费合计 1,847.6 公用经费合计 27.6

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      公开07表
编制单位:48365365备用网站汇总   2016年度 金额单位:万元
  行次 预算数 统计数
  1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 29.5 8.7
  1.因公出国(境)费 3 0.0 0.0
  2.公务用车购置及运行维护费 4 29.5 8.7
    (1)公务用车购置费 5 0.0 0.0
    (2)公务用车运行维护费 6 29.5 8.7
  3.公务接待费 7 0.0 0.0
    (1)国内接待费 8 0.0 0.0
         其中:外事接待费 9 0.0 0.0
    (2)国(境)外接待费 10 0.0 0.0
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 13 0
  3.公务用车购置数(辆) 14 0
  4.公务用车保有量(辆) 15 4
  5.国内公务接待批次(个) 16 0
     其中:外事接待批次(个) 17 0
  6.国内公务接待人次(人) 18 0
     其中:外事接待人次(人) 19 0
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20 0
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21 0
本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款支出决算表
                  公开08表
编制单位:48365365备用网站汇总     2017年9月     金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 148.2 2,796.1 2,887.9 657.2 2,230.6 56.4
212 城乡社区支出 148.2 2,796.1 2,887.9 657.2 2,230.6 56.4
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 148.2 838.7 930.4 657.2 273.2 56.4
2120806   土地出让业务支出 0.0 15.9 15.9 0.0 15.9 0.0
2120899   其他国有土地使用权出让收入安排的支出 148.2 802.7 894.5 657.2 237.3 56.4
21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,880.0 0.0
2121100   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.0 1,880.0 1,880.0 0.0 1,880.0 0.0
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 0.0 97.4 97.4 0.0 97.4 0.0
2121202   基本农田建设和保护支出 0.0 97.4 97.4 0.0 97.4 0.0
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

  

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